<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" ID="10673">
<titleInfo>
<title><![CDATA[Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Efektivitas Internal Audit Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur)]]></title>
</titleInfo>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>David M. Diru Jr</namePart>
<role><roleTerm type="text">Pengarang</roleTerm></role>
</name>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>Novi Theresia Kiak, SE.,M.SE</namePart>
<role><roleTerm type="text">Dosen Pembimbing 2</roleTerm></role>
</name>
<name type="Personal Name" authority="">
<namePart>Sarinah Joyce Margaret Rafael, SE., M.Acc., Ak., CA</namePart>
<role><roleTerm type="text">Dosen Pembimbing 1</roleTerm></role>
</name>
<name type="Personal Name">
<namePart>Sarinah Joyce Margaret Rafael</namePart>
<role><roleTerm type="text">Ketua Penguji</roleTerm></role>
</name>
<name type="Personal Name">
<namePart>Novi Theresia Kiak</namePart>
<role><roleTerm type="text">Penguji 1</roleTerm></role>
</name>
<name type="Personal Name">
<namePart>Dr.Anthon S.Y. Kerihi,SE.,M.Si</namePart>
<role><roleTerm type="text">Penguji 2</roleTerm></role>
</name>
<typeOfResource manuscript="yes" collection="yes"><![CDATA[mixed material]]></typeOfResource>
<genre authority="marcgt"><![CDATA[bibliography]]></genre>
<originInfo>
<place><placeTerm type="text"><![CDATA[Kupang]]></placeTerm></place>
<publisher><![CDATA[UPT Perpustakaan Undana]]></publisher>
<dateIssued><![CDATA[2023]]></dateIssued>
<issuance><![CDATA[monographic]]></issuance>
<edition><![CDATA[Published]]></edition>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code"><![CDATA[id]]></languageTerm>
<languageTerm type="text"><![CDATA[Indonesia]]></languageTerm>
</language>
<itemType>
<itemTypeTerm type="code"><![CDATA[]]></itemTypeTerm>
<itemTypeTerm type="text"><![CDATA[]]></itemTypeTerm>
</itemType>
<copyright>
<copyrightTerm type="code"><![CDATA[6]]></copyrightTerm>
<copyrightTerm type="text"><![CDATA[Individu Penulis]]></copyrightTerm>
</copyright>
<physicalDescription>
<form authority="gmd"><![CDATA[Skripsi]]></form>
<extent><![CDATA[XV + 89 hal]]></extent>
</physicalDescription>
<note>Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, dan efektivitas internal audit terhadap pencegahan fraud pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan purposive sampling Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud sedangkan efektivitas internal audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan efektivitas internal audit secara bersama-sama mempengaruhi pencegahan fraud.</note>
<classification><![CDATA[622.01]]></classification><ministry><![CDATA[62201]]></ministry><studentID><![CDATA[1710020106]]></studentID><identifier type="isbn"><![CDATA[20221220]]></identifier><departementID><![CDATA[Akuntansi]]></departementID><urlCrossref><![CDATA[]]></urlCrossref><location>
<physicalLocation><![CDATA[Setiadi Repository UPT Perpustakaan Undana]]></physicalLocation>
<shelfLocator><![CDATA[622.01 Dir P]]></shelfLocator>
</location>
<slims:digitals>
<slims:digital_item id="13923" url="" path="/62201-S1-1710020106-2023-SKRIPSI.pdf" mimetype="application/pdf"><![CDATA[PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN EFEKTIVITAS INTERNAL AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)]]></slims:digital_item>
<slims:digital_item id="13924" url="" path="/62201-S1-1710020106-2023-SKRIPSI.pdf" mimetype="application/pdf"><![CDATA[PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN EFEKTIVITAS INTERNAL AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)]]></slims:digital_item>
</slims:digitals><slims:image><![CDATA[Cover_skripsi_Akuntansi.png.png]]></slims:image>
<recordInfo>
<recordIdentifier><![CDATA[10673]]></recordIdentifier>
<recordCreationDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2023-01-12 09:57:47]]></recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="w3cdtf"><![CDATA[2023-01-16 14:29:38]]></recordChangeDate>
<recordOrigin><![CDATA[machine generated]]></recordOrigin>
</recordInfo></mods></modsCollection>